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1、?輔助功能--啟動(dòng)報(bào)警--**期應(yīng)收款看看是不是有此單位的單據(jù)?如果是,則說明確實(shí)有**期應(yīng)收款存在。(我們是根據(jù)銷售單上面的收款日期來判斷的,如銷售單收款日期是11.28,但今天已經(jīng)是11.29這個(gè)單據(jù)都還沒有結(jié)算,便會(huì)視作是**期應(yīng)收款)2、?如果有,做收款單將這些單據(jù)都結(jié)算了(如果是已經(jīng)收款,只是當(dāng)時(shí)沒有填寫結(jié)算金額,則點(diǎn)擊經(jīng)營(yíng)歷程-右上角有個(gè)單據(jù)類型-收款單-過濾出所有收
銷售退貨單成本為零的原因及解決方法原因:商品在做銷售退貨前,在賬套中庫(kù)存數(shù)量、單價(jià)、金額全為零,進(jìn)銷存配置中又允許零成本出入庫(kù)。此時(shí)做銷售退貨,軟件自動(dòng)取退貨成本為0.解決方法:(1)、刪除此張銷售退貨單及其之后所有的單據(jù)(或把此張銷售退貨單及其之后所有的單據(jù)先存為草稿后刪除單據(jù)),然后取消配置“部分單據(jù)允許零成本出入庫(kù)”后,重新從銷售退貨單開始補(bǔ)錄單據(jù)。(2)、在銷售退貨單的**天先做一張進(jìn)貨單
業(yè)務(wù)和總賬如果要對(duì)應(yīng)收應(yīng)付按照這個(gè)方法去對(duì),不要去修改我們業(yè)務(wù)自動(dòng)生成的憑證數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)這邊同一個(gè)單位既有應(yīng)收又有應(yīng)付的情況下,應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)互相抵消,但是在總賬財(cái)務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付是分開統(tǒng)計(jì)的,所以會(huì)存在兩邊應(yīng)收應(yīng)付金額不一致的情況,這種在對(duì)賬的時(shí)候可以用應(yīng)收余額減去應(yīng)付余額得到的差進(jìn)行對(duì)比,如果差額一致,數(shù)據(jù)就是正確的。1、期初開賬時(shí)【資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益】不平衡時(shí)會(huì)將差額計(jì)入實(shí)收資本;2、做年結(jié)存時(shí)
管家婆軟件中如何實(shí)現(xiàn)預(yù)算提現(xiàn)
管家婆軟件預(yù)算如何提現(xiàn)?看您的這個(gè)預(yù)算工程的預(yù)算是否從自己現(xiàn)金銀行中支付出去1、未支付出去,還在自己賬戶里面,那就按照上面步驟,新建科目轉(zhuǎn)過來錢,后面發(fā)生了做一般費(fèi)用單,將其支付出去2、已經(jīng)支付了,那就做攤銷,先做待攤費(fèi)用發(fā)生(業(yè)務(wù)錄入--財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)--待攤費(fèi)用發(fā)生),后面知道每筆錢的去向,那就做待攤費(fèi)用發(fā)生,分?jǐn)偟矫總€(gè)項(xiàng)目上去。
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